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外匯局內(nèi)蒙古分局多維度提升內(nèi)審監(jiān)督效能
2024-01-30
來源:中國(guó)金融新聞網(wǎng)

外匯局內(nèi)蒙古分局堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促改革并重,聚焦主責(zé)主業(yè),強(qiáng)化審計(jì)整改,夯實(shí)能力建設(shè),切實(shí)提升新形勢(shì)下內(nèi)控監(jiān)督履職水平。

錨定目標(biāo),有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目高效實(shí)施。以“一把手”經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為主線,統(tǒng)籌審計(jì)組織方式,以“一審多項(xiàng)”“一審多果”“一果多用”為導(dǎo)向,聚焦落實(shí)外匯領(lǐng)域改革開放、防范化解金融外匯風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等重點(diǎn)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度。突出政治性。堅(jiān)持黨建引領(lǐng),以審促改,將巡視整改落實(shí)情況納入審計(jì)監(jiān)督范圍,對(duì)基層外匯局落實(shí)中央巡視、上一輪次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況等開展后續(xù)審計(jì),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)外匯管理“一崗雙責(zé)”情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,推動(dòng)黨建、業(yè)務(wù)工作深度融合。突出人民性。堅(jiān)持踐行金融為民理念,多角度關(guān)注政策落實(shí)情況,在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、外匯管理合規(guī)性審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)中,堅(jiān)持把揭示問題和深化外匯管理改革政策落實(shí)、完善管理統(tǒng)一起來,根據(jù)轄區(qū)外匯局業(yè)務(wù)實(shí)際,重點(diǎn)關(guān)注檢視對(duì)銀行政策落實(shí)察訪督導(dǎo)、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)、便利化政策落實(shí)成效等動(dòng)態(tài)進(jìn)展,充分發(fā)揮審計(jì)建議作用。開展國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)站內(nèi)蒙古分局子站運(yùn)行管理情況專項(xiàng)審計(jì),促進(jìn)分局子網(wǎng)站更好發(fā)揮外匯管理信息發(fā)布的窗口、政務(wù)公開的平臺(tái)、與市場(chǎng)主體互動(dòng)交流的橋梁等作用。突出合規(guī)性,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,開展外匯管理依法行政專項(xiàng)審計(jì),向外匯行政人員、外匯行政對(duì)象發(fā)放調(diào)查問卷140余份,對(duì)外匯領(lǐng)域行政職權(quán)履行的合法性、規(guī)范性和效果性進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),推動(dòng)基層外匯局進(jìn)一步提升程序合規(guī)意識(shí),強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高外匯管理依法行政能力和履職水平。開展外匯業(yè)務(wù)事中事后監(jiān)管成效跟蹤審計(jì),對(duì)外匯管理事中事后監(jiān)管規(guī)范性、效率性和效果性進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),推動(dòng)業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步完善內(nèi)部控制、規(guī)范執(zhí)法程序、提升事中事后監(jiān)管效能。

統(tǒng)籌謀劃,做好審計(jì)整改“下半篇”文章。堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向相結(jié)合,一體推進(jìn)揭示問題與審計(jì)整改,壓緊壓實(shí)審計(jì)整改責(zé)任鏈條。強(qiáng)化問題排查整改執(zhí)行力。內(nèi)蒙古分局局長(zhǎng)親自部署、提出工作要求,組織轄區(qū)各級(jí)外匯局開展外匯管理全面自查。針對(duì)存在問題梳理建立問題排查整改清單,向全區(qū)下發(fā)通報(bào)要求限期整改。根據(jù)轄區(qū)業(yè)務(wù)實(shí)際,從內(nèi)部控制等五個(gè)維度梳理總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函,推動(dòng)轄區(qū)各級(jí)外匯局持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制,提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。強(qiáng)化審計(jì)整改評(píng)估推動(dòng)力。采用“非現(xiàn)場(chǎng)集中評(píng)估+審中現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估”模式,科學(xué)分類施策,統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)整改評(píng)估工作,逐項(xiàng)梳理建立問題整改清單,分類明確整改標(biāo)準(zhǔn),對(duì)審計(jì)整改的真實(shí)性、有效性進(jìn)行客觀監(jiān)督評(píng)價(jià),持續(xù)跟蹤動(dòng)態(tài)維護(hù)臺(tái)賬,聚焦整改長(zhǎng)效,堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”,與審計(jì)對(duì)象同向發(fā)力,立行立改成效明顯,審計(jì)整改效能不斷提升。

強(qiáng)基固本,注入能力建設(shè)加速度。著力加強(qiáng)內(nèi)部治理能力建設(shè)。強(qiáng)化內(nèi)控制度體系建設(shè),對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行梳理,做好“廢改立行”,確保科學(xué)有效。建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系,細(xì)化明確權(quán)力運(yùn)行流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施,強(qiáng)化對(duì)外匯管理權(quán)力運(yùn)行的常態(tài)化監(jiān)督制約,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控堤壩。著力加強(qiáng)審計(jì)實(shí)踐與研究能力建設(shè)。縱橫聯(lián)動(dòng),開展內(nèi)審內(nèi)控理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn),邀請(qǐng)人民銀行內(nèi)審部門作經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)理論與實(shí)務(wù)培訓(xùn),自治區(qū)分局各業(yè)務(wù)部門及盟市分局業(yè)務(wù)骨干做業(yè)務(wù)交流,對(duì)各條線業(yè)務(wù)的審計(jì)要點(diǎn)和方法進(jìn)行重點(diǎn)講解,將業(yè)務(wù)管理視角與審計(jì)監(jiān)督思維相結(jié)合,為審計(jì)人員開展審計(jì)提供“靶向”借鑒與思考。制作形成可多平臺(tái)搭建、操作攜帶便捷的外匯管理內(nèi)部審計(jì)依據(jù)庫(kù)電子書“匯審有書”,實(shí)現(xiàn)對(duì)外匯領(lǐng)域法規(guī)制度的分類存儲(chǔ)、快速檢索,并及時(shí)進(jìn)行更新,做到常用常新。持續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持以審代訓(xùn),全年抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干參與總分局審計(jì)項(xiàng)目28人次,在審計(jì)一線鍛煉培養(yǎng)人才,提升實(shí)戰(zhàn)能力。持續(xù)加強(qiáng)研究能力建設(shè)。堅(jiān)持審研結(jié)合,積極開展審計(jì)理論研究,注重在審計(jì)全過程加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和審計(jì)建議研究,對(duì)審計(jì)方式方法創(chuàng)新進(jìn)行梳理總結(jié),持續(xù)提升研究型審計(jì)能力和水平。 


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