近日,浙江省桐鄉市召開全市內部審計工作會議,學習貫徹全省內部審計工作會議精神,進一步落實《浙江省內部審計工作規定》,明確下階段桐鄉市內部審計工作各項工作部署。市委副書記、市長王堅,常務副市長穆運安出席,各單位主要領導參加。
會上對桐鄉市政府制定出臺的《關于加強全市內部審計工作的實施方案》(以下簡稱《實施方案》)進行了解讀,就內部審計機構、內部審計職責、內部審計制度、內部審計作用等內容做進一步明確。同時成立了市級內部審計工作領導小組,由市長任組長,常務副市長任副組長,在審計局下設辦公室,統籌開展全市內部審計工作指導和監督。
市委副書記、市長王堅表示,內部審計作為單位經濟決策科學化、內部管理規范化、風險防控常態化的一項重要制度設計,是黨和國家監督體系的重要組成部分。要充分認識內部審計工作的重要性,清醒認識當前我市內審工作在思想認識、作用發揮、問題整改力度等方面還存在的不足。
下階段,如何進一步強化內部審計工作,發揮內部審計的“免疫”和“自我監督”作用,更好地扎緊制度的籠子。王堅指出,要加強內審組織機構建設,統籌全局、聚焦重點,按照對照《實施方案》統一部署要求,細化落實到位各項要求。要健全完善內審制度機制,加強學習新修改的《審計法》和《浙江省內部審計工作規定》,進一步健全完善內審指導監督的相關配套制度和考核指標體系,重點單位內部審計機構要結合各自職責范圍和業務特點,推進內部審計規范化建設。要加強內審指導監督,根據《實施方案》內部審計工作2023年起,將納入桐鄉政府績效、法制政府等相關考核評價體系,各單位的內部審計工作開展情況也將納入鎮(街道)和部門的目標責任制考核,審計局要有針對性地加強指導服務和監督管理。要提升內審人員業務能力,審計局要制定計劃組織開展理論研討、業務培訓、經驗交流,也可以采取“以審代訓”,以“內審協同”的方式讓內審人員參與國家審計項目,抓好內部審計人員業務技能培訓和后續教育培養,進一步加強國家審計和內部審計協同發展。要強化內審實效,深入推進內部審計工作,積極發現內部管理的薄弱環節,及早防范規避風險,真正將審計成果轉化為優化經濟決策、內部管理、風險防控的治理效能。
會上還進行了審計共性問題案例講解,市財政局、市教育局、崇福鎮、水務集團作交流發言。