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審計助力國有企業高質量發展
2023-07-14
來源:審計署網站

廈門市審計局對9家市屬國有企業主要領導人員經濟責任審計項目,制定統一的審計工作方案,明確審計目標、審計范圍、審計分工、審計重點、工作要求等,做到統一組織、統一分工、統一目標、統一范圍、統一要求的“五個統一”,提高審計工作質量。開展國有企業報表財務分析,提升審計查核問題、評價判斷、宏觀分析的能力,提高審計工作效率。將市屬國有企業主要領導人員經濟責任與專項審計相結合,促進企業提高財務管理水平、會計信息質量和經營管理績效,提升企業國際化經營、抗風險及國有資產(資本)保值增值能力。

浙江省舟山市審計局在推動市屬國有企業房產、地產管理情況專項審計調查發現問題整改工作過程中,聚焦國有企業制度體系建設,提出完善管理體系、提升房產地產管理能力、加強內部控制防范房產地產經營風險、盤活存量資產做大做強國有資本等審計建議。在督促整改過程中,市政府專題研究部署相關工作,統籌市級主管部門和市屬重點國有企業完善制度及管理體系。

四川省達州市審計局將研究型思維貫穿市屬國企投資績效審計全過程。結合市屬國企歷史沿革和經營現狀,廣泛收集相關法律法規和政策文件,形成國企審計政策法規匯編,并組織審前走訪,對市屬國企管理機構運行模式、制度建立和執行等方面進行研究,確保精準施策,靶向發力。圍繞對外投資績效這條主線,深入研究市委、市政府出臺的決戰決勝國企改革三年行動方案,剖析市屬國企投資項目股權結構、主營業務等情況。加強對審計發現問題的分析研究、分類整理,推動被審計單位健全制度。定期開展審計整改“回頭看”,推動整改。

貴州省安順市審計局在國有企業審計過程中,深入調查研究審計對象的基本情況、職能職責、發展狀況、管理運營和資金運行等情況,確定審計重點,并研究分析所揭示問題背后的體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞等,提出有針對性、可操作的審計建議。深化“紀巡審”三類監督貫通協同,及時將審計發現的問題提供給紀檢監察部門和巡視巡察部門,通過定期或不定期召開問題線索交流會等方式,及時交流重點問題和線索,梳理分析需要關注的重大事項、重大問題或重要疑點,建立問題信息共享機制,充分發揮各自優勢,形成監督合力,不斷提升監督效能。

重慶市潼南區審計局堅持以做實做細研究型審計為抓手,聯合區紀委監委機關、區委組織部等7個部門聯合出臺經濟責任審計對象分類管理辦法。結合國企性質和行業特點,圍繞國企改制重組、主業發展、質量效益、投融資、改革創新、內部治理等方面,將國企主營業務效益、投融資風險管控、示范引領等情況作為突破口,客觀審慎地定性處理評價,助推增強風險意識、規范經營管理。建立健全國企審計整改聯動機制,壓實壓緊行業主管部門監督管理責任,開展審計整改“回頭看”,對國企經責審計整改情況進行重點監督考核,推動問題及時、徹底、全面整改。

山東省東營市河口區審計局聚焦國有企業改革的實際需求,構建審計專員監督模式,并規范對派駐區屬國有企業審計專員的管理。密切關注關鍵領域重點事項,及時發現和反映經濟運行中的潛在風險隱患,發出預警。對多個企業普遍存在的問題或隱患進行研究分析,查找問題和隱患產生的根源,提出解決問題辦法和消除隱患措施的建議對策,服務國有企業高質量發展。 


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