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推進審計整改落地見效
2023-08-02
來源:審計署網站

浙江省審計廳在金融風險情況專項審計調查整改工作中,深化審計成果運用,落實審計查出問題整改清單制度,實現整改部門明確化、整改舉措細節化、整改結果具象化,并通過全省統一開發的“審計整改一體化智能管理系統”及時推送至各整改單位,實現審計問題即時整改、即時報送,強化審計整改時效性。發揮審計部門統籌協調作用,協調地方政府部門、金融監管部門、國資監管部門組建審計整改督導小組,貫通協同整改工作機制,聯合推動解決重大政策措施落實不到位、行業監管制度不健全、歷史遺留不良資產清收處置等難點、堵點問題,提升審計整改質效。推進審計整改日常督導工作,推動金融機構建章立制,促進行業、企業管理制度更加完善。

福建省審計廳嚴格審核把關被審計單位整改落實情況,聚焦到期未完成整改問題的難點堵點,選定未整改到位問題為切入點,分析原因,厘清責任,逐條逐項夯實整改結果。相關業務處及市縣審計局負責人主抓審計查出問題整改跟蹤檢查,督促相關屬地政府與相關主管單位,通過召開專題會議、成立整改領導小組、研究制定整改方案、下發督辦通知、納入績效考評、建立整改協同機制等方式,指導、督導、壓實審計整改工作,按照立行立改、分階段整改、持續整改的分類提出整改要求,嚴格落實審計整改記賬銷賬制度。擬定審計調查研究具體實施方案,深入開展推動審計整改落實的督查式調研,以“破難題、促發展”為目標,由點及面推動系統性整改,防止屢審屢犯,著力打通審計“最后一公里”。

海南省委審計委員會辦公室、省審計廳聯合印發《海南省審計整改成效評價辦法》,對規范審計整改評價、客觀評價審計整改成效有關工作做出部署要求。評價指標體系主要包括黨對審計工作的領導、履行整改主體責任、落實監督管理責任、審計整改成效、審計結果運用、審計整改責任追究情況等6方面內容。省委審計委員會辦公室、省審計廳每年年初向全省各部門、單位和各市縣通報上年評價結果,國有企業整改評價結果向省國資委通報。評價結果將作為市縣高質量發展綜合考核以及省直部門、單位年度綜合績效考核評價的依據,按照審計整改成效評價分數進行排名,提交省委組織部,供省直部門、單位年度綜合績效考核使用;將評價結果換算成市縣高質量發展綜合考核評價結果,提交省統計局使用。

青島市審計局推進黃水東調承接工程問題整改工作。審計過程中,與被審計單位共同詳細分析問題成因,研究整改路徑,制定整改措施。審計報告階段,聽取被審計單位意見,合理運用立行立改、分階段整改、持續整改3種方式,設定具體問題的整改時限,力求整改時限切實可行。審計結束后,與被審計單位再次到現場核實,促進問題逐項整改。積極與市水務主管、稅務等部門對接協調,發揮聯動機制作用,合力推動問題整改。發揮參謀作用,及時向市委審計委員會報告審計發現的問題,提出強化項目建設運營管理、建立招投標違規懲戒機制、規范征遷補償標準等科學可行的審計建議,推動被審計單位及時解決問題,加快項目進度、提高投資績效。

濟南市審計局在對市仲裁委員會開展經濟責任審計過程中,建議該單位加強內控制度建設及預決算管理、嚴格落實財政管理要求,并推進做好整改。針對該單位存在內部流程管理不規范、對沒有爭議金額的仲裁案件收費標準缺乏政策依據的問題,督促出臺4項規定辦法,核準了無爭議金額主裁案件的收費標準,規范了重大事項議事程序并完善了政府采購等內部管理工作。針對預決算管理不嚴格,公用經費、資金使用及賬務管理不規范等問題,督促加強對資金的績效管理和財務業務的審核力度,力促追回重復支付費用等并上交財政。針對往年審計發現的問題整改不到位等問題,督促對照往年審計發現問題及市委巡查反饋意見,積極與市司法局等相關部門對接,進一步制定整改措施;將往來款項梳理清理工作納入2023年度部門決算,理清單位債權債務,盤活單位各項資金,推動若干欠款歷史遺留問題解決。

南京市江寧區審計局在某街道領導干部自然資源資產離任審計中,針對街道自然資源稟賦特色,緊盯以往披露的生態環保督察反饋問題,重點關注轄區內三座四等尾礦庫生態環境整治監管工作,對照省市關于尾礦庫的最新監管要求,檢查街道“一庫一冊”管理清單建立及執行情況。深入庫區,實地察看項目現場,特別是污水處理應急工程、撇洪設施工程、周邊水環境提升工程和銷庫工程等建設項目。從建設手續、現場管理和設施利用等方面,對照上級督察整治要求、方案、目標任務和進度,指出問題。以“回頭看”方式有效督促問題整改,督促街道履行建設主體責任和屬地責任,平衡好經濟發展與生態保護的關系,協調好與施工方和第三方中標單位的職責邊界,加速推進銷庫進程,早日完成礦區生態環境有效治理和土地復墾任務,促進人與自然和諧共生。 


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