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專項核查 壓實責任 合力推進審計整改
2024-01-11
來源:審計署網站

黑龍江省審計廳將審計整改納入全省優化營商環境專項行動和營商環境數字化監測督導考評系統,持續跟蹤督導,推動形成監督合力。堅持用揭示問題查深查透推動審計整改做優做實,著力在提升審計質量上下功夫,形成審計成果為省委、省政府提供決策參考。組織的全省優化營商環境審計結果獲省政府主要領導批示,并在省政府常務會議上通報。將優化營商環境審計查出的重大問題納入向省人大常委會作的年度審計工作報告,推動社會各界更加信任審計、支持審計、配合審計,有力增強相關地方、部門和單位落實審計整改的自覺性和主動性。通過整合監督資源,形成“審計督促、政府推動、部門監管、人大監督”多維聯動的審計整改工作模式,推動整改全鏈條的閉環銜接,實現整改工作精細化和模式化。

近日,江蘇省審計廳召開審計查出問題整改情況專項核查工作部署會議。專項核查范圍主要為2022年至2023年上半年組織實施的,且已到整改期限的審計項目查出問題整改情況。核查重點是2022年組織實施的審計項目和涉市縣經濟責任審計或專項審計項目,相關被審計單位組織審計整改情況、整改落實情況以及防止屢審屢犯情況。專項核查采取現場核查、非現場核查、與2024年審計項目同步核查相結合等方式。要求相關部門認真落實審計整改督促檢查責任,明確職責權限,壓實自身職責,確保專項核查工作達到預期效果;嚴格核查,根據審計處理意見,逐條逐項核查審計發現問題整改情況,做到見人見事見物,對體制機制制度問題的整改情況,要見制度見文號見成效;緊盯反復出現、經常發生的問題,防止屢審屢犯。

寧夏回族自治區審計廳認真履行審計整改督促檢查責任,印發《深化全區審計整改工作指導意見》,堅持審計整改全口徑全周期管理,對各類審計結果性文書反映的問題、提出的建議,全口徑納入審計整改范圍,實行建賬、督辦、銷號全周期管理。各市、縣(區)審計局圍繞規范審計整改臺賬管理、建立動態更新機制、提升審計整改質量、構建整改總體格局、強化重點督查督辦、適時開展專項審計、強化整改研究研判、深化整改結果運用八項措施推動審計整改責任落實。加強審計整改信息化建設,探索構建全區統一的問題清單、臺賬管理、結果匯總、對賬銷號、報告分析等“一網通辦”的審計整改管理信息系統;加強審計整改檔案管理,關鍵證據應建立電子檔案,留存備查。強化審計整改合作意識,逐步建立起日常整改信息推送、屬地督促整改,省、市、縣“三級貫通”的工作機制,各審計機關應適時提請本級審計委員會、黨委政府研究審計整改事項,解決存在的困難和問題,并將相關情況向自治區審計辦、審計廳報告,對各地審計整改中的各類創新舉措、有益經驗以專報、信息等方式總結推廣。將審計發現問題及審計建議全面納入整改清單,逐項分解問題,逐個壓實責任,做到底數清、責任明、監管實。按“審計取證”標準嚴格審核整改資料,做到“見賬、見人、見物、見成效”,以審計整改的“小閉環”管理促進行業治理、制度完善、防范風險的“大閉環”運行。

貴州省六盤水市審計局壓牢壓實審計整改責任,建立審計查出問題及督促整改“雙臺賬”,實行建銷號管理,按月持續跟蹤督促,做到問題整改完成一個銷號一個,定期向市政府常務會匯報各項問題整改推進情況,推動抓好整改落實。牽頭組織對2016年以來國家、省、市審計機關審計查出涉及問題進行全面梳理,對尚未到達審計整改要求問題進行逐一分析研判,通過實地調研、走訪、座談等找準問題整改推進緩慢的原因及癥結。針對各項尚未整改銷號的問題,組織各整改責任單位進行“一單位一督促,一問題一指導”的審計整改業務指導,共同研究破解問題整改存在的難點,逐項逐條明確整改責任、整改要求、整改時限,幫助整改責任單位厘清整改思路,找準整改方向。堅持把審計整改與績效考核、干部選拔任用相掛鉤,把整改責任單位履行整改主體責任情況納入績效考核、市管領導班子和市管干部考核內容,實行負面扣分。


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