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審計(jì)廳認(rèn)真落實(shí)審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)的要求,以“刀刃向內(nèi)”自我革命的精神,不斷健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,開展專項(xiàng)審計(jì),強(qiáng)化整改落實(shí),有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
健全完善機(jī)制。制定《四川省審計(jì)廳內(nèi)部審計(jì)管理辦法》,明確廳黨組直接領(lǐng)導(dǎo)、廳主要負(fù)責(zé)人具體分管內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用、責(zé)任追究等方面作出細(xì)化和要求,將廳機(jī)關(guān)及所屬單位內(nèi)部控制、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、風(fēng)險(xiǎn)管理等事項(xiàng)納入內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督范圍。明確內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)處履行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職責(zé),開展內(nèi)部審計(jì)工作。
開展專項(xiàng)審計(jì)。2023年12月,廳黨組研究決定對(duì)廳機(jī)關(guān)和下屬單位實(shí)施專項(xiàng)審計(jì),內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)處牽頭組織,從相關(guān)業(yè)務(wù)處室抽調(diào)經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干組成專項(xiàng)審計(jì)組,重點(diǎn)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購、三公經(jīng)費(fèi)使用、資產(chǎn)管理、往來款管理等開展審計(jì),反映了預(yù)算編制不完整、制度不夠健全、往來款管理不到位等問題。
積極落實(shí)整改。廳黨組高度重視,專題研究審計(jì)反映的問題,對(duì)各項(xiàng)整改事項(xiàng)提出整改標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限要求。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)處加強(qiáng)對(duì)問題整改情況跟蹤督促,認(rèn)真檢查核實(shí)整改推進(jìn)情況,確保問題整改到位。涉及整改的單位認(rèn)真舉一反三,深入研判問題成因,注重健全完善相關(guān)制度,并積極強(qiáng)化制度落實(shí)與執(zhí)行,進(jìn)一步規(guī)范全廳財(cái)務(wù)管理,提升運(yùn)行效率。