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重慶:強化內部審計業務指導監督
2020-08-26
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今年以來,為強化對內部審計業務的指導和監督,重慶市審計局首次抽選部分市級行政機關和市屬醫院、高校、國有重點企業共16家單位,對2018—2019年實施完成的經濟責任審計、專項審計和績效審計等35個內部審計項目質量進行檢查,取得良好效果。

一是提前謀劃部署質量檢查。年初印發全市內部審計工作要點,明確要求開展市級單位內部審計項目質量檢查,摸清質量現狀和存在的主要問題,增強內部審計業務指導監督的針對性和有效性,促進各單位內部審計業務能力和水平提升。

二是精心組織開展質量檢查。制定細化具體的檢查方案。為確保檢查質量,先抽選不同行業的6家單位進行“試點檢查”,并修改完善檢查方案和檢查標準。圍繞審計通知書、審計方案、審計證據、審計工作底稿、問題定性處理、法律法規引用、審計結果文書、審計整改以及審計程序、項目資料立卷歸檔等是否合法合規,明確10個方面38項檢查內容。抽選業務骨干分組、分類開展檢查。在檢查培訓的基礎上,分3組分別對行政機關、醫院高校和國有企業的內部審計項目質量進行檢查。嚴格執行檢查標準。檢查人員詳細查閱項目檔案資料,聽取被檢查單位審計業務質量管理方面的情況介紹,認真查找了667個質量問題。

三是深入反饋交流檢查結果。檢查人員對每個送檢項目存在的質量問題,圍繞“問題是什么、為什么是問題、應該怎么辦”,與項目組成員進行了深入細致的反饋交流和業務指導,引導認真思考存在的問題和差距,激發提升業務能力的主動性和責任感。

四是著力強化檢查結果運用。要求被檢查單位組織本單位本系統內部審計人員,及時傳達審計項目質量檢查結果,提出改進質量管理、提升工作成效的整改措施。及時梳理匯總質量檢查總體情況,分析問題產生的主要原因,提出改進工作質量的指導意見,向市級單位印發質量檢查通報。分類召開行政機關、事業單位、國有企業內部審計工作座談會,通報各單位內部審計項目質量存在的共性問題、薄弱環節和各行業的突出問題,促進各單位更加重視和加強內部審計項目質量管理,進一步發揮好內部審計在組織治理中的基礎性、源頭性、預防性作用。


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