近日,為全面貫徹落實《審計署關于內部審計工作的規定》,進一步加強對內部審計工作的指導監督,促進內部審計工作的規范化建設,發揮內部審計作用,黑龍江省審計廳派出工作組,對部分省直單位、企業、高校等15個部門、單位的內部審計工作情況進行了專項檢查。
檢查組采取聽取匯報、座談交流和資料核查的方式,重點檢查了內審機構設置和人員配備情況、領導體制建立情況、制度建立健全情況、職責履行情況、審計項目質量情況、審計結果運用情況及2020年度審計項目完成情況。針對各單位存在的問題,檢查組進行了現場指導,并出具了反饋意見,提出了進一步建議。
通過專項檢查,提高了各單位對內部審計工作的重視程度,規范了內部審計行為,加強了內部審計項目質量控制,提升了內部審計監督整體效能,進一步促進各單位發揮內部審計在組織治理中的基礎性、源頭性、預防性作用。(黑龍江省審計廳)