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海口出臺內部審計工作意見增強監督合力
2022-03-08
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近日,海口市印發《海口市關于加強內部審計工作的意見》,指導全市各級黨政機關、企事業單位等依法全面履行內部審計監督職責,提升內部審計監督效能,全面發揮內部審計第一道防線作用,切實增強審計監督合力,縱深推進審計監督全覆蓋。

《意見》結合海口市實際,從政治站位、任務目標、體系建設、隊伍建設、履職范圍、結果運用、指導監督等七個方面對內部審計工作提出了具體明確的要求,為內部審計工作深入開展提供了根本遵循。

《意見》要求,要加強黨對內部審計工作的領導,健全內部審計機構和制度,增強內部審計監督合力以及在保障內部審計獨立履職等具體實施方面加大力度,充分發揮內部審計工作的作用。同時,要嚴格執行內部審計組織機構、內部審計人員配備的相關規定,注重內部審計人員專業培養,同時支持保障內部審計人員相關教育培訓,提高理論水平和業務能力。

《意見》指出,要圍繞本單位中心工作,在政策措施貫徹落實情況、財政財務收支、工程項目、專項資金、內部管理的領導干部經濟責任、內部控制及風險管理等重點方面安排好本單位的內部審計工作。同時,通過審計整改堵塞管理漏洞,并且強化內部審計結果應用,形成國家審計與內部審計互相協調、成果共享機制,提高審計效率。

《意見》要求,全市各級審計機關要健全工作責任機制,建立內部審計資料備案機制,依法做好對內部審計的業務指導和監督檢查工作,督促全市各級單位積極推動內部審計工作全面開展。

自2019年起,海口市在全省市縣中率先實行市本級部門預算執行審計全覆蓋,有效提升各類風險隱患揭示力度,全面發揮經濟體檢作用。《意見》的出臺,將大力提升內部審計防范風險和揭示問題的能力,同時促進國家審計和內部審計優勢互補,有力拓展審計監督廣度和深度,有效實現審計監督全面覆蓋。


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