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做好指導監督 助推內審成果轉化運用
2022-06-20
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優化內審實施程序、加大內審培訓力度、檢查內審發現問題整改……各地審計機關在助推內審成果轉化運用上不斷出招。

寧夏回族自治區審計廳加大對內部審計發現問題整改督促檢查力度。針對檢查發現的整改不到位、整改結果認定不夠準確等問題,指導被檢查單位完善整改措施、建立整改認定標準,促進問題整改到位;對歷史遺留、一時難以解決到位的問題,幫助被審計單位轉變觀念,共同探討解決問題的有效途徑,推動問題有序整改;對共性或屢查屢犯問題,督促被審計單位舉一反三,建立健全制度機制,推動標本兼治,鞏固和拓展審計整改成效。

安徽省池州市日前印發加強和改進內部審計工作的意見,要求內審機構聚焦主責主業、突出審計重點,密切關注重大改革任務推進、重大政策落實、資金分配和使用等重點領域,緊盯權力集中、資金密集、資源富集、資產聚集的重點部門和崗位,及時發現權力運行中存在的問題。同時,優化內部審計實施程序,強化審計質量控制,防范審計風險。

北京市審計局在內部審計培訓上不斷豐富方式和內容。課程設置上加大案例分析比例,增加預算執行審計、績效審計、自然資源資產離任審計、投資審計等方面的案例分析內容。邀請部分從業多年的內部審計專家,開設國有企業與行政機關內部審計優秀經驗分享、國有企業質量控制優秀經驗分享和質量檢查問題分析等課程。完善培訓保障,及時發布全年培訓時間與培訓內容,每月培訓前發送短信提醒,培訓結束后在直播平臺設置回看功能。

遼寧省撫順市審計局對納入本級審計機關監督對象的878家部門和單位開展內部審計統計調查,全面掌握全市內部審計機構、人員基本情況和內部審計工作開展情況。制定2022年度內部審計監督檢查工作方案,圍繞內部審計監督的目標、范圍、內容、方式和工作組織等做全面部署,為開展好內部審計監督檢查工作提供保證。 


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