為充分發揮內部審計監督作用,有效防控管理風險,近期,省高院委托第三方審計組,以進場審計的方式對城東法院非稅收入管理、“三公”經費管理使用、費用報銷、財務會計管理等情況開展了2021-2022年度內部審計工作并進行反饋,院黨組成員、副院長楊桂生,院綜合辦負責人馬振凱及財務室全體人員參加內部審計反饋會議。
會上,審計組針對發現的問題進行了通報,并就相關問題與財務人員深入溝通。綜合辦負責人馬振凱表示將嚴格按照審計組的意見和要求,對標對表,逐項落實整改措施,確保整改到位。同時,將以此次審計工作為契機,虛心聽取上級部門的意見建議,認真查找差距、找不足。
楊桂生副院長對全院財務工作提出三點要求:一要高度重視,充分發揮內部審計在規范單位內部管理和加強黨風廉政建設中的積極作用,讓院黨組充分掌握全院財務實際情況;二要明確工作方案,壓實整改責任,確保逐項對照問題,對今后財務工作做什么、如何做心中有數;三要強化監督,嚴守審計紀律,持續提高資金效益的監督,對審計過程中發現問題及整改情況,要及時向院領導請示報告。
下一步,城東法院將進一步規范全院預算執行、財政收支、重大經濟事項決策等經濟行為,努力提升全員財務管理服務水平,推動人民法院財務工作實現新發展。