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多方發力 加強內部審計工作
2024-05-08
來源:審計署網站

北京市審計局召開部分市屬醫院內部審計質量管理座談會,各參會單位就內部審計工作中如何聚焦主責主業、聚焦高風險業務及領域、提升審計方案針對性和可操作性、提升審計質效進行交流。市審計局結合2023年內部審計項目質量檢查結果,分析了市屬醫院內部審計項目中存在的質量問題;市衛生健康委、市醫管中心詳細介紹了本系統內部審計質量管控規范化推進情況。參會單位就市屬醫院如何構建內部審計項目質量管理機制、加強對聘請社會審計機構開展內部審計的質量控制、細化審計標準和操作流程、嚴格落實質量分級負責制等提出了意見和建議。

青島市委審計委員會印發《關于進一步做好全市內部審計工作的指導意見》,從內部審計的重要性、加強黨的領導、健全工作制度、高質量履行監督職責、加強質量控制、做好整改“下半篇文章”、加強隊伍建設、加強指導監督等8個方面,提出進一步做好全市內審工作的17條內容。明確各級黨委審計委員會要統籌謀劃本地區內部審計工作總體布局、重點工作;各區市黨委審計委員會要每年向市委審計委員會辦公室報告本地區內部審計工作開展情況;各部門各單位要按照規定進一步建立健全黨組織、董事會(或者主要負責人)直接領導內部審計工作的體制機制。規定國家機關、事業單位應當明確承擔內部審計職責任務的內設機構,強化審計人員力量配備;國有和國有資本占控股地位或者主導地位的企業集團、金融機構,應當設置獨立的內部審計機構與總審計師,配備與內部審計工作要求相適應的審計人員。

廈門市審計局在市生態環境局經濟責任審計中,發現存在財政財務管理不夠規范、尚未建立內部審計制度等問題,建議生態環境局進一步重視和加強內部審計工作,盡快建立健全內部審計制度,提高內部監督管理水平,發揮內部審計的監督和服務作用。市生態環境局積極整改,制訂并印發《內部審計工作規定》,明確內部審計職責和權限以及內部審計程序等,規范生態環境系統的內部審計工作。

成都市審計局、市國資委推動市屬國有企業完善內部審計工作的頂層設計,聯合印發《關于加強全市國有企業內部審計工作業務指導和監督的意見》。截至目前,市屬國有企業共召開審計委員會會議103次,研究制度建設、項目計劃、問題整改等事項264個。簡陽市、彭州市的3家國有集團公司配備了總審計師;蒲江縣等9個區(市)縣國有企業已獨立設置內審機構;10家市屬國有企業內審機構完成職能剝離,6家企業內審機構實行獨立于經營管理部門的差異化考核。促進內部審計機構加強與集團紀檢監察、法律、財務等部門的溝通協調,強化審計機關、國資監管機構和國有企業“三方聯動”機制,推動紀檢監察監督、巡察監督和審計監督“三類監督”貫通協同。市縣兩級審計機關通過內審專題培訓、內審工作座談會、以審代訓、“一對一”傳幫帶等形式培訓內審人員400余人次,著力提升內審人員業務能力。


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