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黑龍江多舉措增強公共投資審計監督合力
2021-07-14
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為進一步提升全市公共投資審計工作水平,黑龍江省大慶市審計局優化公共投資審計工作機制,健全完善審計業務制度,統籌配置審計資源,充分利用內部審計和社會審計力量,有效增強了公共投資審計監督合力。

一是規范項目實施,切實加強公共投資審計監督。大慶市審計局深入貫徹落實審計署、省審計廳關于規范投資審計的有關要求,突出審計重點,規范項目實施,制定了《公共投資項目竣工決算審計工作方案》,印發全市審計機關;同時針對非投資審計項目涉及投資類審計事項缺乏系統指導的實際情況,研究制定了《實施公共投資類審計事項的指導意見》,梳理出非投資審計項目可能涉及的投資決策及基本建設程序、招投標及采購、項目建設管理、費用結算及資金使用管理等4個方面、37個審計關注重點,針對每個審計關注重點列明了法律依據和審計方法,概括了40類審計常見問題,為進一步規范投資審計工作以及非投資審計項目中的投資類審計事項的實施提供了重要參考。

二是開展核查督導,促進社會審計機構規范執業。大慶市審計局認真核查審計監督對象委托社會審計機構出具的公共投資審核報告質量,深入了解社會審計機構的執業水平,分析研判社會審計機構執業過程中存在的問題,有針對性地提出了項目核查意見。針對核查發現的存在嚴重審計質量問題的社會審計機構,及時向相關行業主管部門進行通報,不斷規范社會審計機構參審公共投資項目審計管理,促進提升社會審計機構的質量意識、責任意識、服務意識。

三是加強指導監督,提升內部審計機構工作水平。通過線上內部審計交流、線下調研座談等方式,進一步加深與各單位內部審計機構的溝通交流,幫助分析解決內部審計機構在投資審計監督方面遇到的難題,協助建立健全內部審計制度。同時,支持、鼓勵各單位投資方面的內部審計人員參加專業培訓,安排內部審計人員參與審計機關統一組織的審計項目,通過“以審代訓”等方式,促進提升內部審計人員投資審計能力,推動提升內部審計機構投資審計監督工作質量。


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