3月11日,中國內部審計協會第七屆理事會第五次會議以視頻直播方式在北京召開。協會會長鮑國明、副會長兼秘書長沈立強在直播現場出席會議,協會副會長和其他理事通過收看視頻直播參加會議,協會監事和不擔任理事的地方內審協會的會長、秘書長列席了會議。審計署內部審計指導監督司司長李鳳雛應邀出席會議并講話。沈立強主持會議。
會上,鮑國明首先代表協會理事會作題為“發揮引領作用積極謀劃部署推動內部審計和協會工作再上新臺階”的工作報告,并提請理事會審議。
鮑國明在報告中指出,2021年,協會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實中央和國家機關行業協會商會黨委、民政部、審計署的決策部署,認真履行協會職責,努力克服疫情帶來的沖擊,較好地完成了年度重點工作任務,主要體現在十個方面。一是圍繞黨和國家中心工作,發揮好協會引領作用;二是開展群眾性理論研討和年度業務主線活動,加強內部審計理論研究和實踐總結;三是舉辦會員交流活動,參加國際和地區組織會議,促進內部審計同業交流合作;四是深入開展調查研究,加強內部審計業務指導和推動;五是完善準則體系、開展質量評估,推動內部審計規范化建設;六是創新開展教育培訓和證書考試工作,加強內審人員能力建設;七是加大媒體宣傳,深化會員服務,提升內部審計的社會影響力;八是密切配合審計署等部門工作,積極參加公益活動,努力踐行服務政府和社會的責任;九是加強協會治理,完善內部管理,為協會充分履職奠定基礎;十是積極投身黨史學習教育,加強協會黨支部建設。
回顧2021年協會工作取得的成效,鮑國明總結了三點體會,一要堅持黨建引領,胸懷國之大者,為新時代協會發展把好政治方向;二要堅持辦會宗旨,做好“四個服務”,為新時代協會發展創造更大價值;三要堅持改革創新,做到與時俱進,為新時代協會發展提供不竭動力。
對于2021年內部審計事業取得的新發展,鮑國明概括為四個方面的特點。一是黨和政府給予大力推動,內部審計的履職環境不斷優化;二是進入新發展階段,內部審計發揮作用的舞臺空間不斷拓展;三是借鑒國際先進理念,內部審計在組織治理和風險管理中的定位不斷清晰;四是順應數字化轉型新趨勢,內部審計信息化建設得到不斷加強。
鮑國明在報告中對如何做好2022年的內部審計工作提出了五點意見。一是堅持和加強黨的集中統一領導,在完善審計體制機制上下功夫,要提高政治站位、樹立大局意識、找準工作定位,積極推動構建黨對審計工作集中統一領導的審計工作機制,建立審計結果運用的協調聯動機制;二是聚焦防范化解新風險,在助力組織安全發展上下功夫;三是探索開展研究型審計,在提升審計工作質量上下功夫,要抓好審前研究、強化審中研究、重視審后研究;四是推動內部審計數字化轉型,在改進審計方式方法上下功夫,要以文化建設引領內部審計數字化轉型,探索建立數字化審計的組織模式、工作流程,積極開發數字化審計業務平臺和工具;五是加強內部審計隊伍建設,在提升審計勝任能力上下功夫,要增強政治意識、提升專業能力、增強法治觀念。
鮑國明在報告最后指出,作為內部審計協會,我們的責任就是通過認真履職,發揮好引領和推動內部審計全面落實上述工作目標、任務和要求的職能作用。2022年,協會將深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務來抓,開展好“內部審計探索研究型審計實踐案例”展示活動等各項業務工作,踔厲奮發、篤行不怠,持續推動內部審計和協會工作的高質量發展,以更加優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
之后,吳曉軍副秘書長宣讀了《中國內部審計協會2021年度資產和財務收支情況的報告》和《中國內部審計協會2022年財務收支預算草案》并提請理事會審議;劉智伊副秘書長宣讀了《中國內部審計協會關于調整理事和常務理事的議案》和《中國內部審計協會關于增補理事和常務理事的議案》并提請理事會審議。
隨后,沈立強副會長兼秘書長還對中國內部審計協會2022年業務主線活動和理論研討活動方案作了說明。
最后,審計署內部審計指導監督司司長李鳳雛作了題為“全面加強內部審計體制機制建設推動內部審計高質量發展”的講話。
李鳳雛司長對協會2021年的工作情況給予充分肯定,并強調內部審計自律組織應充分發揮行業自律與交流平臺作用。他從審計機關對內部審計指導監督的角度,就“全面加強內部審計體制機制建設,推動內部審計高質量發展”提出七點意見。一是以加強黨的領導為統領,完善內部審計體制機制;二是以主責主業為核心,強化內部審計監督職責;三是以獨立權威為目標,優化內部審計監督手段;四是以質量控制為抓手,規范內部審計實施行為;五是以發揮作用為根本,推進內部審計發現問題整改落實;六是以專業能力為基礎,加強內部審計隊伍建設;七是以整體協同為方法,做好內部審計指導監督工作。
會議期間,按照議程安排,全體參會理事或其委托的代表對提交本次理事會審議的報告、草案和議案進行了網上無記名投票表決,全部獲得通過。會議取得圓滿成功。