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近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話和重要指示批示精神,進(jìn)一步健全完善督查工作機(jī)制,規(guī)范審計(jì)查出問題整改督查工作程序、內(nèi)容、方法,提升督查工作實(shí)效,維護(hù)審計(jì)嚴(yán)肅性權(quán)威性。依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和審計(jì)署、自治區(qū)黨委、政府關(guān)于督查工作的有關(guān)要求,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,起草了《內(nèi)蒙古自治區(qū)審計(jì)廳審計(jì)查出問題整改督查工作辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)。
《辦法》強(qiáng)調(diào),要強(qiáng)化審計(jì)查出問題整改督查組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工。一是牢固樹立依法行政和科學(xué)督查理念。按照“邊審邊改、督查整改、以審促改、聯(lián)合整改”的原則,強(qiáng)化依法整改的責(zé)任意識(shí),推進(jìn)審計(jì)整改的機(jī)制制度建設(shè),充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能和建設(shè)性作用。二是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出問題整改督查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。統(tǒng)籌抓好重要事項(xiàng)的審計(jì)整改督查,對(duì)有關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)整改工作進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào),加強(qiáng)與自治區(qū)黨委、人大、政府、紀(jì)委監(jiān)委、黨委巡視辦等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的溝通,統(tǒng)籌做好審計(jì)整改督查工作。三是認(rèn)真抓好審計(jì)查出問題整改督查工作落實(shí)。建立審計(jì)監(jiān)督重大事項(xiàng)督辦制度,對(duì)審計(jì)整改工作開展專項(xiàng)督查,及時(shí)掌握審計(jì)查出問題整改工作進(jìn)度及整改落實(shí)情況,深入分析原因和癥結(jié),切實(shí)解決問題背后的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞。
《辦法》指出,要嚴(yán)肅審計(jì)查出問題整改督查內(nèi)容、程序及要求。一是堅(jiān)持立查立改。要把落實(shí)審計(jì)整改貫穿審計(jì)項(xiàng)目全過程各環(huán)節(jié),根據(jù)審計(jì)查出問題整改的實(shí)際情況,采取電話催辦、函詢督辦、送達(dá)資料核查、現(xiàn)場(chǎng)督查和約談、移送等方式開展審計(jì)查出問題整改督查工作,推動(dòng)審計(jì)查出問題第一時(shí)間得到整改。二是堅(jiān)持限期整改。被審計(jì)單位要按規(guī)定時(shí)限書面反饋審計(jì)整改情況,對(duì)未能按時(shí)落實(shí)整改事項(xiàng)的應(yīng)當(dāng)要求其說明原因,并向?qū)徲?jì)組報(bào)送審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告。三是堅(jiān)持以審促改。對(duì)被審計(jì)單位以前年度審計(jì)結(jié)果的整改落實(shí)情況進(jìn)行“回頭看”,重點(diǎn)核查是否存在整改不到位、虛假整改、拖延整改以及屢審屢犯等問題。
《辦法》要求,要健全審計(jì)查出問題整改督查保障機(jī)制。一是加強(qiáng)審計(jì)整改督查信息管理系統(tǒng)建設(shè)。對(duì)審計(jì)項(xiàng)目結(jié)果及整改情況形成全過程跟蹤檢查,實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理,實(shí)現(xiàn)信息共享,推進(jìn)審計(jì)整改督查工作的信息化水平。二是注重整改督查情況分析研究。對(duì)整改督查中反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯及整改普遍不到位等問題,要加強(qiáng)調(diào)查研究,提出解決問題的針對(duì)性建議,從體制機(jī)制制度上完善政策措施,從源頭上解決問題。三是建立審計(jì)整改督查工作年度考核制度。重點(diǎn)考核督查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、任務(wù)分工、主要措施以及督查整改取得的成效,進(jìn)一步研究改進(jìn)工作方法和舉措,促進(jìn)提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平。