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IIA發(fā)布新修訂的《全球內部審計準則》
2024-01-24
來源:中內協

國際內部審計師協會(IIA)于2024年1月9日發(fā)布了新修訂的《全球內部審計準則》(以下簡稱《準則》)。

IIA于2022年下半年啟動了對2017年頒布的《國際內部審計專業(yè)實務框架》(IPPF)的修訂工作,于2023年初完成了《準則》的征求意見稿,經過向關鍵利益相關方、廣大內部審計從業(yè)人員和全社會征求意見,于2024年初完成了《準則》的最終稿并正式發(fā)布。

修訂后的IPPF將包含強制性指南和補充性指南兩個部分。

強制性指南中包含了此次發(fā)布的《準則》和專項要求。《準則》整合了2017版IPPF中內部審計的使命、內部審計實務的核心原則、內部審計定義、《職業(yè)道德規(guī)范》《國際內部審計專業(yè)實務標準》,在修訂內容的同時對體例和范式進行了重大調整。修訂后的《準則》用于指導全球內部審計實務,并作為評價和提升內部審計工作質量的標準。《準則》有助于實現內部審計工作的有效性,共包括15項原則,每項原則包含了若干標準,每項標準又由具體要求、執(zhí)行標準須考慮的因素和證明遵循性的示例組成。專項要求主要針對特定領域或事項的內部審計活動,目的是提升此類活動的一致性和質量。當審計項目涉及了特定領域或事項時,內部審計人員須遵循有關專項要求。

補充性指南目前主要包括《全球指南》。《全球指南》為開展內部審計工作提供非強制性的信息和推介最佳實務,從而促進對《準則》的有效遵循。

新修訂的《準則》將于2025年1月起正式生效。

IPPF的版權及其他所有權利均由IIA獨家享有。中國內部審計協會為IIA指定翻譯《準則》簡體中文版的機構。目前協會正在組織開展此項工作,并將按照IIA的時間要求發(fā)布新版《準則》的簡體中文版,敬請廣大內部審計機構和人員關注。


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